Налоговые риски договорной работы
Тематика: Финансы, налоги, бухучет, аудит
Продолжительность: 1 день
Стоимость проведения: 11300 руб. (на человека)
Место проведения: Санкт-Петербург, м. Пушкинская, ул. Введенский канал, д.7
Цель
Формирование и совершенствование знаний, умений и навыков главного бухгалтера и бухгалтера в свете требований профстандартов утвержденных Приказом Минтруда России от 22.12.2014 №1061н.
Освоить подходы к налоговому планированию в свете последних изменений законодательства.
Уточнить требования, предъявляемые к ведению бухгалтерского учета и порядку исчисления налогов.
Обсудить проблемы минимизации налоговых рисков договорной работы.
Аудитория
Собственники, генеральные, финансовые директора.
Руководители финансово-экономических служб.
Руководители и сотрудники бухгалтерских служб, бухгалтера
О программе
Содержание программы семинара "Налоговые риски договорной работы"
1. Основные виды договоров с точки зрения налоговых последствий (договор купли-продажи, агентский, услуг, давальческий договор, лизинг и пр.)
Сопровождающая документация.
Риски и проблемы отдельных видов договоров и пути их решения.
Когда формулировки вашего контрагента могут стать вашей проблемы.
2. Анализ договоров с точки зрения отсутствия рисков по налогу на прибыль
Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры.
Риски безвозмездных договоров с точки зрения налога на прибыль.
Риски расходных договоров: на что обратить внимание в договоре.
Документооборот по расходным договорам с точки зрения обоснованности затрат.
3. Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на добавленную стоимость
Когда не стоит указывать единую сумму договора. Какие формулировки стоит использовать в договорах с иностранным контрагентом. Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договора. Сложные вопросы места определения работ (услуг). Как формулировки могут повлиять на необходимость уплаты НДС и риски, связанные с данными налогом.
4. Договоры и необоснованная налоговая выгода. Разъяснения ведомств, письма, судебная практика, касающиеся необоснованной налоговой выгоды. Основные схемы
Оцениваем и минимизируем договоры с точки зрения обоснованности получения налоговой выгоды.
Защита и доказательства отсутствия наличия необоснованной налоговой выгоды в суде.
Изменения положения налогоплательщика в связи с наличием системы Big Date (камеральные проверки).
Почему прежние способы защиты схем могут оказаться не результативными.
Проверка контрагента.
5. Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия
Последние письма и разъяснения.
6. Недействительность договоров с точки зрения налоговых последствий
Оцениваем и минимизируем налоговые риски.
Письма ведомств, связанные с налоговыми последствиями недействительности сделок 2018г.
7. Договоры с физическими лицами и ИП: оцениваем налоговые риски
Риски безвозмездных договоров с точки зрения НДФЛ.
Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии ФСС в 2018 г, минимизация рисков, последствия
Дополнительная информация
В стоимость обучения входит:
Методический материал, обеды, кофе-паузы.
По окончании обучения выдается:
Сертификат в объёме 8 часов
В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:
При регистрации на нашем сайте всем новым клиентам предоставляется скидка в размере 5%
Зарегистрируйтесь и оплатите обучение за 30 дней до начала обучения и получите скидку 10%
При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 15%
Оказывается помощь в бронировании гостиниц