Организация системы внутреннего контроля и аудита | Курс | Екатеринбург | Бизнес Образование России
Курс
 

Организация системы внутреннего контроля и аудита

Тематика: Финансы, налоги, бухучет, аудит
Продолжительность: 3 дня
Стоимость проведения: 10500 руб. (на человека)
Количество участников: 6
Место проведения: Екатеринбург, ул.Малышева 36, офис 606

Цель

Курс направлен на формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для овладения принципами, методами и особенностями организации службы внутреннего аудита и контроля в системе управления организации в соответствии с требованиями законодательства и существующей практики.


Аудитория

Курс предназначен для:
Руководителей и специалистов департаментов внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления рисками, специалистов, разрабатывающих методологию внутреннего аудита, внедряющих и развивающих внутренний аудит в компании, главных бухгалтеров, бухгалтеров и специалистов по финансам, лиц, заинтересованных в получении знаний в области внутреннего аудита.

   Уточнить дату проведения
Ваше имя:
Ваш e-mail:
Ваш вопрос:

О программе

Цель курса приобрести:
? Знания схем и инструментов создания и механизмов функционирования системы внутреннего контроля на предприятии.
? Умения «читать» и использовать международные стандарты внутреннего аудита в рабочей практике.
? Владения навыками идентификации и управления рисками в СВА, проведения аудиторских проверок внутри компании и формирования аудиторских доказательств.


Содержание программы бизнес-курса "Организация системы внутреннего контроля и аудита"

Модуль 1. Введение в аудит. Основные понятия и определения. Законодательная база
• Введение во внутренний аудит.
Цели внутреннего аудита (ВА). Роль ВА в корпоративном управлении. Аудиторский комитет. Внешний и внутренний аудит. Эволюция внутреннего аудита. Законодательная база для внутреннего аудита.
• Создание и управление подразделением внутреннего аудита.
Подразделение ВА в структуре организации. Устав подразделения внутреннего аудита. Ключевые компетенции сотрудников. Профессиональный стандарт для внутреннего аудитора. Оценка деятельности внутреннего аудитора
• Внутренний аудит, основанный на рисках.
Взаимосвязь внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего контроля. Обзор компонентов внутреннего контроля (COSO 1992). Риски и контрольные процедуры. Этапы внутреннего аудита.
Практическое задание: Документирование бизнес-процесса. Выявление и оценка зон риска.
Модуль 2. Планирование и управление ресурсами. Составление программ и заданий. Формирование и согласование отчёта.
• Планирование и управление ресурсами.
Планирование и бюджетирование аудиторской деятельности. Управление трудовыми и материальными ресурсами. Годовая программа внутренних аудитов. Программа внутреннего аудита.
Практическое задание: Составление рабочей программы внутреннего аудитора
• Выявление и оценка контролей по бизнес-процессам
Карта рисков. Идентификация и оценка рисков.
• Тестирование контролей
Инспектирование. Интервью. Наблюдение. Анализ системы документирования хозяйственных операций.
• Оценка результатов тестирования контролей
Недостаточный и избыточный контроль – влияние на уровень рисков.
Практическое задание: Первая встреча. Коммуникации при проведении внутреннего аудита.
• Передача результатов внутреннего аудита
Завершающая встреча: участники и итоги. Предварительный результат. Согласование спорных вопросов.
• Аудиторский отчёт.
Структура. Рекомендуемый формат
Модуль 3. Пост аудит.
• Презентация и защита аудиторского отчёта аудиторскому комитету. Отчёт внутреннего аудитора совету директоров.
Определение Заказчика и исполнитель при проведении процедур внутреннего аудита Правила взаимодействия подразделения внутреннего аудита с аудиторским комитетом и советом директоров.
• Мониторинг выполнения рекомендаций внутреннего аудитора.
Сводный реестр рекомендаций. Дистанционный и контактный контроль исполнения рекомендаций.
• Мошенничество
Ключевые элементы мошенничества. Основа для совершения противоправных действий в отношении активов и репутации компании. «Треугольник» мошенника.
Выявление и предотвращение фактов мошенничества.
Практическое задание: Внутренний аудит бизнес-процесса «аутсорсинг клининговых услуг»

Все участники получают методический материал на бумажных и электронных носителях
Продолжительность обучения - 24 ак. часа (3 дня).


Дополнительная информация

Обучение проводится в центре города.
Занятия с 10.00 - 16.00


Организатор
тел.: +7(343)207-35-30, +7(343)286-11-20
факс: +7(343)286-11-20, 207-35-30

контактное лицо: Сапунова Ирина Геннадьевна
   вопросы по данному мероприятию
Ваше имя:
Ваш e-mail:
Ваш вопрос:

Введите символы, изображенные на картинке (*):
   оставить отзыв
1.В какой степени данное мероприятие соответствовало Вашим ожиданиям
Совсем не
соответствовало
Соответствовало
полностью
1234567
2.Сколько из полученного на мероприятии Вы можете использовать в работе
Ничего Большую часть
1234567
Продолжить

3.Насколько эффективными оказалась работа в группе или насколько помогли практические задания
Неэффективны Очень эффективны
1234567

4.Качество подачи материала бизнес-тренером
Неудовлетворительно Отлично
1234567

5.В какой степени методические (раздаточные) материалы помогли вам в работе мероприятия
Не помогли Без них никуда
1234567

6.Как вы оцениваете организационные моменты мероприятия
Совсем не
соответствовал
Соответствовал
полностью
1234567

7.Какие из обсуждавшихся вопросов необходимо рассмотреть глубже:

8.Ваши пожелания бизнес-тренеру:

9.Ваши пожелания организаторам:

10.Порекомендуете ли Вы данный семинар друзьям и партнёрам по бизнесу
да
нет
Отправить
Несколько слов о себе:
Ваши личные данные необходимы нам для связи с вами и нигде отображаться не будут.
Фамилия:

Имя:

Компания:

E-mail:


Введите код на картинке:


Бизнес Образование России

Все семинары, тренинги, курсы, новости, компании и бизнес-тренеры в области бизнес обучения

добавить на Яндекс